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老師,請(qǐng)問一下,房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)繳的3%的增值稅可以在預(yù)售期間抵扣嗎

84784955| 提問時(shí)間:2023 03/30 16:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是指用什么抵扣什么呢??
2023 03/30 16:48
84784955
2023 03/30 16:49
就是抵扣銷項(xiàng)
鄒老師
2023 03/30 16:51
你好,預(yù)繳的增值稅,可以在正常申報(bào)的時(shí)候,抵扣增值稅的應(yīng)納稅額?
84784955
2023 03/30 17:14
哦哦 我明白了,房地產(chǎn)是不是預(yù)售期間都是 預(yù)售收入除以1.03再乘以0.03來預(yù)繳 然后購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)就留底 預(yù)售期間的進(jìn)項(xiàng)稅不能和預(yù)繳的銷項(xiàng)稅額來抵減 老師,是不是這樣? ,
鄒老師
2023 03/30 17:15
你好,預(yù)售的增值稅=預(yù)收不含稅價(jià)款*增值稅預(yù)征率 正常申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—預(yù)繳的增值稅?
84784955
2023 03/30 17:17
這樣算就算可以抵減哦
鄒老師
2023 03/30 17:18
你好,預(yù)售的增值稅=預(yù)收不含稅價(jià)款*增值稅預(yù)征率 正常申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—預(yù)繳的增值稅? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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