問題已解決

老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?

84784989| 提問時(shí)間:2023 03/30 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個(gè)金額是一樣的嗎?
2023 03/30 14:44
84784989
2023 03/30 14:47
一模一樣,1500萬,那銷項(xiàng)稅也全部沖掉?還有去年結(jié)轉(zhuǎn)的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開的不會(huì)交稅了吧
郭老師
2023 03/30 14:52
你好,對(duì)的,是的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)在今年不需要再重新交稅了。
84784989
2023 03/30 15:04
我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧
郭老師
2023 03/30 15:11
可以的,可以這么做的。
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