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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期末應(yīng)交稅金銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末怎么結(jié)轉(zhuǎn),比如,銷(xiāo)項(xiàng)稅額1元,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如果我們是小規(guī)模且月銷(xiāo)售額小于10萬(wàn),不用繳納增值稅,后期再怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答銷(xiāo)售收入=票面金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01
減免稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 03/28 14:29
84785027
2023 03/28 14:33
我們是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,所以收到時(shí)應(yīng)該做一下分錄是嗎?
借銀行存款
貸其他收益,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
那么當(dāng)月需不需要做一筆銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后下個(gè)月再做你上面這個(gè)減免分錄呢?
家權(quán)老師
2023 03/28 14:34
就按你的思路做就是了轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785027
2023 03/28 14:38
我的思路對(duì)嗎?做分錄的時(shí)間對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 03/28 14:39
嗯嗯,對(duì)的,就那樣操作
84785027
2023 03/28 14:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
以上分錄當(dāng)月做?
家權(quán)老師
2023 03/28 14:42
是的,就是當(dāng)月做的
84785027
2023 03/28 14:43
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
以上分錄次月做?
家權(quán)老師
2023 03/28 14:43
在次月申報(bào)的時(shí)候做
84785027
2023 03/28 14:47
次月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該做以下吧
借:交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
家權(quán)老師
2023 03/28 14:49
把科目做平就是了哈
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