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前期做了無票收入,現(xiàn)在對方公司要發(fā)票,可是現(xiàn)在開票小規(guī)模納稅人稅率是1,以前季度銷售額未超過30萬是免稅的,但增值稅申報表上是按3%報的稅,2023年現(xiàn)在要開票的話,是開3%的稅率,重建以前的收入和稅款還是按現(xiàn)在的稅率開票沖以前的稅

84784963| 提問時間:2023 03/25 00:04
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!之前做了無票收入申報的話,現(xiàn)在補開發(fā)票,可以去稅務(wù)局開通權(quán)限,開具免稅發(fā)票給對方的
2023 03/25 00:08
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