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年貨一部分900元是員工墊錢買的,后已給員工報銷;另一部分年貨600元是對公轉(zhuǎn)賬買的。請問怎么做分錄?

84785007| 提問時間:2023 03/24 20:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款,其他應(yīng)付款
2023 03/24 20:23
84785007
2023 03/24 20:25
請問給員工報銷時是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
易 老師
2023 03/24 20:25
你說的這種也可以的。
84785007
2023 03/24 20:28
哦哦,那按老師的說法是計提時 借:管理費用-福利費1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費1500 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費600 貸:銀行存款600 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費900 貸:其他應(yīng)付款900 是正確的嗎?
易 老師
2023 03/24 20:49
是的沒錯, 是這樣的
84785007
2023 03/24 20:50
好的,謝謝老師!
易 老師
2023 03/24 20:51
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