問題已解決
年貨一部分900元是員工墊錢買的,后已給員工報銷;另一部分年貨600元是對公轉(zhuǎn)賬買的。請問怎么做分錄?
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速問速答學(xué)員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款,其他應(yīng)付款
2023 03/24 20:23
84785007
2023 03/24 20:25
請問給員工報銷時是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款
這樣嗎?
易 老師
2023 03/24 20:25
你說的這種也可以的。
84785007
2023 03/24 20:28
哦哦,那按老師的說法是計提時
借:管理費用-福利費1500
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費1500
支付時
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費600
貸:銀行存款600
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費900
貸:其他應(yīng)付款900
是正確的嗎?
易 老師
2023 03/24 20:49
是的沒錯, 是這樣的
84785007
2023 03/24 20:50
好的,謝謝老師!
易 老師
2023 03/24 20:51
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
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