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老師,我們是基層單位,收到上級單位撥入工作經(jīng)費1萬元,請問分錄應(yīng)該怎么寫?
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速問速答4201 上級補助收入
一、本科目核算事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、本科目應(yīng)當按照發(fā)放補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關(guān)科目等進行明細核算。上級補助收入中如有專項資金收入,還應(yīng)按具體項目進行明細核算。
三、上級補助收入的主要賬務(wù)處理如下:
(一)收到上級補助收入時,按照實際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。
(二)期末,將本科目本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),借記本科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目;將本科目本期發(fā)生額中的非專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余,借記本科目下各非專項資金收入明細科目,貸記“事業(yè)結(jié)余”科目。
四、期末結(jié)賬后,本科目應(yīng)無余額。
5201 對附屬單位補助支出
一、本科目核算事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
二、本科目應(yīng)當按照接受補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關(guān)科目等進行明細核算。
三、對附屬單位補助支出的主要賬務(wù)處理如下:
(一)發(fā)生對附屬單位補助支出的,按照實際支出的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。
(二)期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余,借記“事業(yè)結(jié)余”科目,貸記本科目。
四、期末結(jié)賬后,本科目應(yīng)無余額。
2023 03/23 13:11
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