問題已解決
老師,公司前期沒有賬,現(xiàn)在只有應(yīng)收賬款的明細余額,前期的賬我不整理,直接從我來的那個月份開始做,這樣可以嗎?
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速問速答你好,這個是外賬的嗎?那你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表怎么做的?
2023 03/22 19:08
84785029
2023 03/22 19:13
現(xiàn)在做內(nèi),申報給稅務(wù)局的不對
郭老師
2023 03/22 19:18
可以盤點現(xiàn)有的余額做期初數(shù)據(jù)
然后正常做當(dāng)月的
84785029
2023 03/22 19:18
這個期初余額我都不知道要怎么錄,不錄吧,銀行賬戶里又有錢,能不能把這個錢作為老板借給公司的錢,然后我就接著后面做賬,前期的賬時間太長了,很難整理。
郭老師
2023 03/22 19:19
需要錄入的,你需要把所有的都需要盤點,貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)往來科目、實收資本等。
84785029
2023 03/22 19:20
現(xiàn)有的起初數(shù)據(jù)只有銀行和應(yīng)收
84785029
2023 03/22 19:21
資產(chǎn)這塊數(shù)據(jù)可以盤,負債和所有者權(quán)益就盤不了
郭老師
2023 03/22 19:25
你好,往來科目你盤點不了嗎?欠了人家誰的錢,算不出來。
84785029
2023 03/22 19:37
就是數(shù)據(jù)不清楚,數(shù)據(jù)清楚做起來也方便一點,好的,謝謝老師,我盡力把數(shù)據(jù)梳理起來
郭老師
2023 03/22 19:44
盡量的齊全一點,如果不齊全的話,你這個賬永遠對不起來。
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