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2022年原料暫估入庫,沒來發(fā)票,金額多了,2023年1月來發(fā)票,該怎么做憑證

84785018| 提問時(shí)間:2023 03/21 15:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 暫估錯(cuò)了 是這樣嗎?
2023 03/21 15:59
84785018
2023 03/21 16:00
數(shù)量對(duì),金額多了
84785018
2023 03/21 16:01
而且還跨年了
玲老師
2023 03/21 16:08
你好? 多計(jì)提 的紅沖處理就行? 借 應(yīng)付,貸原材料 按發(fā)票入賬?
84785018
2023 03/21 16:10
跨年了,多結(jié)轉(zhuǎn)的原材料計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是未分配利潤?
玲老師
2023 03/21 16:11
你好 不用 這個(gè)不影響損益?
84785018
2023 03/21 16:19
老師,不對(duì)吧,去年暫估的原料全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,今年來了發(fā)票影響損益呀
玲老師
2023 03/21 16:24
那你沒有說領(lǐng)用啊,你就說原材料的。成本當(dāng)然影響水益了。
84785018
2023 03/21 16:47
那用哪個(gè)科目?
84785018
2023 03/21 16:47
那多結(jié)轉(zhuǎn)的金額進(jìn)哪個(gè)科目
玲老師
2023 03/21 16:47
。用以前年度損益調(diào)整科目。
84785018
2023 03/21 17:07
好的,謝謝
玲老師
2023 03/21 17:18
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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