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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年底暫估成本入庫1萬,今年成本發(fā)票回來了8000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做年被?因?yàn)槎囝A(yù)估成本了2000,導(dǎo)致去年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤少了2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳對(duì)預(yù)估2000怎么做?怎么填表?
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速問速答您好,那您應(yīng)當(dāng)紅字沖回多暫估2000,后扣除多暫估數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳
2023 03/19 11:19
84785010
2023 03/19 11:45
領(lǐng)導(dǎo)老師,我是去年新來的發(fā)現(xiàn)有2個(gè)電子設(shè)備合計(jì)15000金額是在2019年購買的一直到現(xiàn)在沒有折舊,這15000電子設(shè)備按正常3年折舊其實(shí)已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在我還沒做匯算清繳,這個(gè)15000該怎么做呢。主要是之前的賬不是我做的我不想去改報(bào)表,這個(gè)15000怎么辦呢?
向陽老師
2023 03/19 11:48
您好,同學(xué),可以在今年補(bǔ)提折舊,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,影響的是去年的損益
84785010
2023 03/19 12:36
2023年做3月做賬補(bǔ)提折舊:借以前年度損益15000、貸累計(jì)折舊15000、對(duì)嗎?這樣做不需要改報(bào)表吧?那么匯算清繳怎么填表?
向陽老師
2023 03/19 12:46
然后再
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?15000*0.25
貸:以前年度損益調(diào)整? ?15000*0.25
相當(dāng)于少交所得稅了
這筆要算上去
84785010
2023 03/19 12:49
以前年度是虧損不需要交所得稅,2023年做3月做賬補(bǔ)提折舊:借以前年度損益15000、貸累計(jì)折舊15000、做完這分錄,我匯算清繳的哪個(gè)表需要改?怎么填?那2022年的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎??
向陽老師
2023 03/19 13:16
您好,同學(xué)。如果可以的話,可以改下2022年12月份的憑證,增加計(jì)提折舊部分,也需要改下年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后就可正常做匯算清繳了
84785010
2023 03/19 13:37
那老師,我把這個(gè)折舊放在2023年正常提折舊,你看可以嗎?這樣是不是我就不用改報(bào)表了?因?yàn)檫@個(gè)電子設(shè)備購買入賬的時(shí)間是2019年的,那放在2022年這折舊和放2023年折舊有區(qū)別?我不懂?所以想了解更詳細(xì)一些
向陽老師
2023 03/19 13:46
您好,同學(xué),最好不要這樣,如果實(shí)在不想提的話,只要金額不大也是可以的,不過可能會(huì)影響匯算清繳表中的計(jì)提折舊攤銷表的準(zhǔn)確性
84785010
2023 03/19 13:52
老師,這個(gè)2019年購入的,其實(shí)一直沒有折舊,放在2022折舊和2023年折舊不是一樣嗎?有的什么影響?區(qū)別是什么?歷史都是虧損不用交所得稅,我是不想改報(bào)表,那我應(yīng)該怎么做?
向陽老師
2023 03/19 13:54
您好,您得意思是2019年購入的,2019年-2022年度期間都沒有計(jì)提折舊啊?
那就在2023年起開始正常計(jì)提折舊
84785010
2023 03/19 13:58
明白了,感謝耐心指導(dǎo)感謝感謝
向陽老師
2023 03/19 13:59
不客氣,希望我的解答對(duì)您有所幫助,祝您工作順心,也請(qǐng)您及時(shí)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)哦,謝謝您!
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