問題已解決

老師,我單位2021年發(fā)現(xiàn)一筆發(fā)票失控10萬,增值稅1.3萬,2021年6月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要求在2021年匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)出成本,我單位按要求做了成本轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問這時(shí)空發(fā)票轉(zhuǎn)出成本怎么賬務(wù)處理,調(diào)減成本,庫存不就變大了嗎

84784959| 提問時(shí)間:2023 03/16 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,賬上可以不用動(dòng)的,你只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,借以簽?zāi)甓葥p益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 03/16 09:50
郭老師
2023 03/16 09:50
因?yàn)槟氵@個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),你在紅沖的話,你的庫存就不準(zhǔn)確了。
84784959
2023 03/16 09:51
已經(jīng)轉(zhuǎn)出了成本,繳納所得稅,那么轉(zhuǎn)出的成本如何做賬務(wù)處理
郭老師
2023 03/16 09:53
不需要做賬務(wù)處理了,這個(gè)是會(huì)計(jì)上正常做,稅法上不允許抵扣。
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