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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師!你好!開票稅點(diǎn)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?稅費(fèi)2705元!收取客戶2400元!公司幫客戶墊付305元怎么做賬?
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速問速答同學(xué)你好,是你們銷售業(yè)務(wù)的客戶嗎,是公司承擔(dān)了多余稅點(diǎn)還是只是墊付
2023 03/15 21:57
胡芳芳老師
2023 03/15 21:58
墊付計(jì)入該客戶往來科目,其他應(yīng)收或者應(yīng)收賬款
84785002
2023 03/16 09:06
是我們的客戶!在別的單位開發(fā)票!我分錄是
1、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2、借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商)
多余部分就是我們公司承擔(dān)了!分錄怎么做?
胡芳芳老師
2023 03/16 11:45
你們承擔(dān)了那你的差額就計(jì)入費(fèi)用科目
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