"借:管理費(fèi)用——職工福利850 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)900 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50 借:管理費(fèi)用——職工福利50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50 老師,看下這個(gè)分錄對(duì)嗎"
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2023 03/15 11:52
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- 老師好,職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎 256
- 老師,購(gòu)買的原材料用于職工福利: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀存 用于職工福利時(shí)候:借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這樣對(duì)不 4352
- 當(dāng)時(shí)2月份購(gòu)進(jìn)來(lái)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 3200;貸: 應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)3200 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額544, 支付:支付:借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)3200 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額544, 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。3744 請(qǐng)問(wèn)這樣是正確的嗎? 897
- 單位抵賬了一些食用油,用于職工福利和送禮,怎么記賬?借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)對(duì)嗎? 1357
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