問題已解決
去年我的紅字票是供應(yīng)商給我們的年終返點。去年沒入賬。今年錢才到賬我去年沒入賬今年怎么做賬?去年沒入賬但是稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出沒影響吧
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速問速答同學(xué)你好,對增值稅沒有影響,對企業(yè)所得稅有影響的,今年做賬時,借:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2023 03/14 20:05
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2023 03/14 20:11
增值稅去年開紅字信息表稅務(wù)桌面自動就提取數(shù)據(jù)稅已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了那我今年做以前年度損益調(diào)整后如何影響去年所得稅,納稅申報表要怎么調(diào)整嗎不太會弄。
王雁鳴老師
2023 03/14 20:15
同學(xué)你好,增值稅申報表是已經(jīng)自動轉(zhuǎn)出了,但是賬面沒處理,所以今年把紅字發(fā)票做賬,不好意思,我上面的分錄做反了,應(yīng)該是,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。今年匯算清繳時,減少成本,增加利潤就行了。
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2023 03/14 20:18
我商品去年都已經(jīng)賣了。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了那就是沖減主營業(yè)務(wù)成本不沖減庫存商品對吧。還有以前年度損益最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是吧。然后以前年度結(jié)平就是個過渡科目對嗎
王雁鳴老師
2023 03/14 20:19
同學(xué)你好,是的,再做分錄,借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)負(fù)數(shù),貸:庫存商品等科目,負(fù)數(shù)。是的,再做,借:利潤分配,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)負(fù)數(shù)。對的。
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2023 03/14 20:28
老師幫我看下我做的這個對嗎。
王雁鳴老師
2023 03/14 20:39
同學(xué)你好,不對,應(yīng)該做分錄,借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)-123,893.81,貸:應(yīng)付賬款,-140,000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,16,106.19?
再做,借:利潤分配,-123,893.81,貸:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),-123,893.81。
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2023 03/14 22:38
你是用負(fù)數(shù)表示。我只不過換了個方向總正數(shù)超市最終年度損益余額是0未分配利潤都是在貸方有何不對啊?
王雁鳴老師
2023 03/14 22:43
同學(xué)你好,總金額不對,你的分錄金額,與你的最上面的發(fā)票金額不一樣。
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