問題已解決

去年的專用發(fā)票已經(jīng)在去年做費(fèi)用入賬了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額未記賬。今年要認(rèn)證這張專用發(fā)票拿來抵扣,但是由于記賬錯(cuò)誤,沒有記這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,該怎么做賬?例如:進(jìn)項(xiàng)稅額...

84784958| 提問時(shí)間:2023 03/14 11:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
這是一個(gè)常見的問題,你需要在這條發(fā)票上添加一條“反認(rèn)證未記賬的進(jìn)項(xiàng)稅額”的憑證,并且把這筆未記的進(jìn)項(xiàng)稅額歸入稅金賬戶。稅金賬戶的金額將增加,而應(yīng)付稅款賬戶的金額將減少。
2023 03/14 11:31
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