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老師,前面會計(jì)計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸銀行存款,我匯算清繳職工薪酬這塊是看明細(xì)賬的職工薪酬來填嗎

84785029| 提問時(shí)間:2023 03/13 12:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
據(jù)《會計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的財(cái)務(wù)會計(jì)處理一般是在“應(yīng)付賬款”或“支出預(yù)提”科目中,借《管理費(fèi)用-薪酬》,貸《應(yīng)付職工薪酬》
2023 03/13 12:41
84785029
2023 03/13 12:48
現(xiàn)在2022年的就是沒有通過應(yīng)付職工薪酬,我現(xiàn)在填寫匯算清繳職工薪酬那張表不就只能看管理費(fèi)用-職工薪酬這個(gè)科目嗎?你的意思是看這個(gè)只是計(jì)提的數(shù),不是發(fā)放的數(shù)是這樣嗎?
樸老師
2023 03/13 12:54
這個(gè)也看發(fā)放的 它倆不能有差額 有差額就是多計(jì)提或者少計(jì)提了
84785029
2023 03/13 13:03
那我現(xiàn)在就是看下工資表的實(shí)發(fā)數(shù)是吧
樸老師
2023 03/13 13:05
對的 包含個(gè)稅和個(gè)人社保的哦
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