問(wèn)題已解決

收到增值稅專用發(fā)票服務(wù)費(fèi)1700,當(dāng)月未進(jìn)行認(rèn)證抵扣 分錄是 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 下月認(rèn)證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/16 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好,是的,憑證就是這樣做。
2023 05/16 10:13
84785001
2023 05/16 10:16
比如去年開(kāi)的發(fā)票 跨年還可以認(rèn)證抵扣嗎?有沒(méi)有時(shí)間限制
宋生老師
2023 05/16 10:18
你好,這個(gè)不需要認(rèn)證了,直接抵扣。
84785001
2023 05/16 10:22
那電子稅務(wù)局是抵扣的時(shí)候再去統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是嗎?
宋生老師
2023 05/16 10:25
你好,是的,就是這樣子做。
84785001
2023 05/16 11:08
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/16 11:14
?你好,不用客氣的了。
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