問題已解決

老師,我想問下,我們公司幫別家公司代交房租,他們的房租打到我們私戶,我們對(duì)公打房租去給房東。房東開專票給我們這個(gè)分錄改怎么做。

84785013| 提問時(shí)間:2023 03/09 20:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位是代收代付的嗎?
2023 03/09 20:47
84785013
2023 03/09 21:04
對(duì)的,而且這個(gè)房租我們也有一部分是我們的
郭老師
2023 03/09 21:09
別人使用的這一部分,你需要給他開發(fā)票嗎?
84785013
2023 03/09 21:12
不用,相當(dāng)于我們?nèi)孔庀聛?。但是?shí)際租,之前租一部分而已
郭老師
2023 03/09 21:15
借預(yù)付賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
郭老師
2023 03/09 21:15
打到個(gè)人賬戶的那一部分不用。
84785013
2023 03/09 21:19
私戶我們也是需要核算正確余額的,記錄日常流水的,你這樣我這余額不對(duì)
郭老師
2023 03/09 21:22
那你銀行上支付多少?只支付你單位自己的嗎?
郭老師
2023 03/09 21:23
如果你只做你單位的。私戶收到的錢收回來, 借預(yù)付賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行放 借銀行存款, 貸預(yù)付賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 然后按月分?jǐn)偦鶚I(yè)管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785013
2023 03/09 21:30
私戶對(duì)方打進(jìn)來他們承擔(dān)的部分。,我們對(duì)公支付他們和我們承擔(dān)的部分。
郭老師
2023 03/09 21:32
那你得私戶支付過來 不支付你支付的和實(shí)際業(yè)務(wù)的就不一致了 你們支付100 你的房屋租金80 這樣的話賬上現(xiàn)金20不就有差額了
84785013
2023 03/09 21:35
私人賬戶轉(zhuǎn)了4萬給我們。一萬押金,三萬一整年房租。我們對(duì)公支付4.5萬,其中他們4萬,我們的5千。做內(nèi)賬我們私戶分錄是啥,對(duì)公又是啥。外賬我們就是預(yù)付賬款。貸銀行存款這個(gè)我懂
郭老師
2023 03/09 21:39
內(nèi)賬轉(zhuǎn)給個(gè)人可以不做 掛著太多的往來了 工戶支付出去借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款4.5萬 把私戶的收回來 借銀行存款4萬 貸預(yù)付賬款4萬 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款5000
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