問題已解決

12月我們計提420000,進行了暫估,2月取得的成本票成本票應(yīng)該做賬的話貼到哪?

84784956| 提問時間:2023 03/08 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 03/08 09:03
84784956
2023 03/08 09:05
老師老師,我們是暫估公司項目的成本。
84784956
2023 03/08 09:06
該寫哪個成本費用?。?/div>
84784956
2023 03/08 09:07
我們涉及到跨年
家權(quán)老師
2023 03/08 09:08
跨年沖暫估就調(diào)整利潤分配
84784956
2023 03/08 09:09
您把分錄在寫一下吧
家權(quán)老師
2023 03/08 09:13
暫估入庫 借;工程施工-成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? 利潤分配-未分配利潤? 差額? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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