問題已解決

老師,如果用我們收到的票據(jù)背書給別的公司做預付款,分錄是:借:預付 貸:應收票據(jù)嗎

84785030| 提問時間:2023 03/06 14:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣做的哈
2023 03/06 14:21
84785030
2023 03/06 14:25
我們的采購費用還沒開票,現(xiàn)在貨物銷售了,要分攤一部分采購費用,是要暫估嗎?
家權(quán)老師
2023 03/06 14:31
購入商品就要先暫估的
84785030
2023 03/06 14:46
分錄咋做呢,我們的貨物的票是開了的,就是采購費用沒開
家權(quán)老師
2023 03/06 14:49
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
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