問題已解決
收到承兌兩張 各10萬 一共20萬。一張背書轉(zhuǎn)讓給A公司,另一張貼現(xiàn)了。 分別怎么做賬?現(xiàn)在收到承兌 做了借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 然后轉(zhuǎn)讓出去 做的借預(yù)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 票據(jù)抵消了 但是應(yīng)收賬款余額還在,是否分錄錯了?
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速問速答你好;? ? ?1.? ? ?背書出去 比如是支付貨款 :借庫存商品或者應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)? ? ? ?2.? 貼現(xiàn)了做 :借銀行存款 ; 財務(wù)費用- 貼現(xiàn)手續(xù)費貸應(yīng)收票據(jù)?
2022 05/06 10:07
84785014
2022 05/06 10:18
應(yīng)收票據(jù)一借一貸消了 那收到承兌的時候 做的借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 這個應(yīng)收賬款怎么處理?
meizi老師
2022 05/06 10:24
?你好 ;? ? 應(yīng)收賬款 你沒有做收入嗎? 比如借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
84785014
2022 05/06 10:29
應(yīng)收賬款沒有做收入。 日常所有的收入和定金都是在預(yù)收科目核算的。
meizi老師
2022 05/06 10:36
?你好 ;? 那你要做收入去哈; 不然你應(yīng)收賬款貸方會有余額的??
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