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老師,單位間的內(nèi)部銷售怎么抵消?

84785018| 提問時(shí)間:2023 03/06 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1. 將期初存貨中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷:借:未分配利潤——年初(期初存貨中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤)貸:營業(yè)成本 2. 將本期內(nèi)部商品銷售收入抵銷:借:營業(yè)收入(本期內(nèi)部商品銷售產(chǎn)生的收入)貸:營業(yè)成本 3. 將期末存貨中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷:借:營業(yè)成本貸:存貨(期末存貨中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤)
2023 03/06 11:24
84785018
2023 03/06 11:32
那如果實(shí)務(wù)中既不知道期初未實(shí)現(xiàn)的也不知道期末未實(shí)現(xiàn)的,我能不能只調(diào)分錄2?如果分錄2有差額,差額怎么辦?
樸老師
2023 03/06 11:36
同學(xué)你好 1.可以的 2.差額用利潤分配未分配利潤調(diào)整
84785018
2023 03/06 11:38
那差額在合并利潤表填哪一欄?
樸老師
2023 03/06 11:42
同學(xué)你好 這個(gè)還是成本和收入
84785018
2023 03/06 11:46
沒懂您的意思。我是想問,雖然我是平價(jià)賣給內(nèi)部單位的,但我這個(gè)收入跟成本因?yàn)槎惵实脑蚓陀袀€(gè)差額,這個(gè)差額會(huì)使得我的合并報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,那我應(yīng)該怎么辦?
樸老師
2023 03/06 11:51
同學(xué)你好 你按照交易金額來為啥勾稽不上
84785018
2023 03/06 11:57
因?yàn)槲业臓I業(yè)收入跟營業(yè)成本抵銷有差額,但您上面寫的三個(gè)步驟,1、3因?yàn)槲覜]有統(tǒng)計(jì)到哪些賣了哪些沒賣而沒有做這個(gè)抵銷,所以最終合并報(bào)表勾稽不上。
樸老師
2023 03/06 11:58
同學(xué)你好 這個(gè)你需要統(tǒng)計(jì)的
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