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老師這個差額征稅應該怎么抵扣怎么做賬

84784991| 提問時間:2023 03/02 15:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023 03/02 15:24
84784991
2023 03/02 15:28
老師這是我們支付給保安公司的錢,在保安公司那邊請了保安,我是付款放應該怎么做
樸老師
2023 03/02 15:37
同學你好 借費用科目 借進項 貸銀行存款
84784991
2023 03/02 15:38
這個差額抵扣,直接抵扣嗎,這個差額6500是什么意思
樸老師
2023 03/02 15:44
同學你好 你收票方按照發(fā)票全額做賬就可以了
84784991
2023 03/02 16:03
好的,抵扣也是按上面正常抵扣吧,謝謝老師
樸老師
2023 03/02 16:07
同學你好 對的 按上面的進項稅額
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