問題已解決
老師,6月25號采購原材料付款,收到貨了,但是發(fā)票是7月5號到的。發(fā)票做賬能做到6月份嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答答:關于6月份的發(fā)票做賬可以通過兩種方法來實現。
第一種方法是在發(fā)票收到之前,可以將采購原材料的費用分攤到6月和7月兩個月,而不是全部分攤到7月。具體分攤方式可以根據實際情況定制,一般可以將采購原材料的費用按時間比例分攤到兩個月。
第二種方法是在發(fā)票收到后,可以通過期末結轉的方式將7月份多余的發(fā)票費用結轉到6月份。結轉的計算方式是將兩個月的應付賬款平均分攤給上個月,即可將7月份多余的發(fā)票費用結轉到6月份。
總之,可以通過以上方式實現6月份發(fā)票做賬,但最終的結果仍需根據實際情況進行具體調整。
拓展知識:期末結轉是指在某一期間,未結賬的收入或支出結轉到下一期間。期末結轉可以有效的提高會計精度,保證會計核算的準確性和完整性。
2023 03/01 16:03
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