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之前有留抵進項稅,當時是做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,那這個月做為抵扣一部分金額了,也不用交稅,那分錄是寫,借:應交稅費-增值稅-銷項稅貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣做嗎

84785013| 提問時間:2023 03/01 15:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/01 15:37
84785013
2023 03/01 15:39
不是哦,我本期有銷項,進項是之前留抵的,抵完留抵進項稅額后也不用交稅哦
家權(quán)老師
2023 03/01 15:42
不用交稅就不做任何分錄
84785013
2023 03/01 15:48
那我本期扣除一部份之前留抵的進項稅額了呢
家權(quán)老師
2023 03/01 15:51
按前邊說的步驟,先計算哈
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