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制造業(yè)出口退稅,借其他應收款-出口退稅 貸 應交稅費出口退稅 后期收到退稅款 借銀行 貸其他應收-出口退稅 那應交稅費貸方余額還要怎么結轉或者處理么

84785014| 提問時間:2023 02/28 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把它結轉到轉出未交增值稅,你的進項不是也有余額,一塊結轉就可以。
2023 02/28 09:50
84785014
2023 02/28 09:57
進項借方有余額,應交稅費-出口退稅貸方有余額,這個每個月月底需要做結轉么?22年全年沒有結轉現(xiàn)在開賬調整,出口退稅結轉分錄是借 應交稅費-出口退稅 貸應交稅費-未交增值稅么?然后再做借應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-進項稅么?
84785014
2023 02/28 09:58
銷項稅貸方也有余額
郭老師
2023 02/28 10:01
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。 貸應交稅費、應交增值稅進項, 借應交稅費、應交增值稅出口退稅, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。
郭老師
2023 02/28 10:01
借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值。
84785014
2023 02/28 10:03
這個分錄是每個月必須做的么?現(xiàn)在全年做一筆也沒問題吧?
郭老師
2023 02/28 10:06
你好,不是必須的,你想要沒有余額就得做,如果有余額可以忽略的。
84785014
2023 02/28 10:10
這個掛著余額也是可以的?年終需要調整就全年調整一次這個分錄就可以么,不需要每個月做
郭老師
2023 02/28 10:12
可以的,可以這么做的。
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