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      問題已解決

      老師我們是國企,因為集團(tuán)其他一公司沒有編制就把一部分人員放在我們公司名下發(fā)工資社保,如何賬務(wù)處理好一些

      84784954| 提問時間:2023 02/28 08:35
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      郭老師
      金牌答疑老師
      職稱:初級會計師
      你好,做你單位的成本費用, 和你單位正常職工是一樣的 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
      2023 02/28 08:37
      84784954
      2023 03/01 07:10
      這個費用要找集團(tuán)要回來的,那要回來的時候直接反沖就可以了嗎?
      郭老師
      2023 03/01 07:23
      給對方開發(fā)票的嗎 你申報個稅的嗎
      84784954
      2023 03/01 08:19
      我們也負(fù)責(zé)申報個人所得稅
      84784954
      2023 03/01 08:20
      開什么發(fā)票呢?勞務(wù)嗎?實際是代發(fā),一年大約有一百多萬
      郭老師
      2023 03/01 08:20
      不管是什么發(fā)票,技術(shù)類的,咨詢類的都可以的,如果不開發(fā)票的話,收到錢你們單位做營業(yè)外收入。
      84784954
      2023 03/01 08:21
      很棘手不知道如何處理為好
      郭老師
      2023 03/01 08:24
      主要是對方承擔(dān)這一部分費用,他沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅的。
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