問題已解決

庫存有尾差的出庫調整單分錄是怎么做

84784984| 提問時間:2023 02/25 18:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,如盤盈,借:原材料庫存商品,貸:待處理財產(chǎn)損溢借:待處理財產(chǎn)損溢貸:其他應付款無法查明借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:管理費用
2023 02/25 18:38
84784984
2023 02/25 18:39
是小數(shù)點尾差啊
易 老師
2023 02/25 18:41
小數(shù)點尾差多付可將賬上差額轉入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~