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老師計提電費以及收到發(fā)票如何做分錄?比如我12月預付了電費2000元,1月電費賬單106元,2月收到專票106元,我預付電費, 借:其他應付款—南方電網(wǎng) 2000 貸:銀行存款 2000 1月做賬計提電費 借: 管理費用—電費 106 貸:其他應付款—南方電網(wǎng)106 2月收到發(fā)票 沖1月暫估電費 借:管理費用 -106 貸:其他應付款—南方電網(wǎng)—106 借:管理費用 100 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 6 貸:其他應付款 南方電網(wǎng) 106 ?

84784974| 提問時間:2023 02/24 18:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做。
2023 02/24 18:17
84784974
2023 02/24 18:24
請問預付電費是不是不用計提的?
郭老師
2023 02/24 18:26
好,當月做當月的,只要你當月發(fā)生了,當月就可以做費用。
84784974
2023 02/24 18:31
電網(wǎng)賬單都是下月月初才出來的,發(fā)票也是下個月有的,不是當月的
郭老師
2023 02/24 18:33
那就當月做暫估的
84784974
2023 02/24 18:34
一般電費都是預付的,我1月收到去年11-12月電費發(fā)票,11-12沒有計提電費,如果按什么時候收票,什么時候入費用,那我入去年11-12月電費當作今年1月費用也可以?不用走以前年度損益了?
郭老師
2023 02/24 18:37
如果是小企業(yè),可以轉(zhuǎn)職做賬的,可以的。
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