問(wèn)題已解決
老師委托代銷商品視同銷售作為受托方賬務(wù)處理怎么記賬
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速問(wèn)速答收到商品時(shí):
借:受托代銷商品
貸:受托代銷商品款
2.對(duì)外銷售時(shí):
借:銀行存款
貸:受托代銷商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3.收到增值稅專用發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
借:受托代銷商品款
貸:應(yīng)付賬款
4.支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí):
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023 02/23 18:24
84784969
2023 02/24 09:29
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本貸什么?
郭老師
2023 02/24 09:38
貸,應(yīng)付職工薪酬、工資或者是銀行存款。
84784969
2023 02/24 10:29
為啥呢?老師,不明白
郭老師
2023 02/24 10:30
代銷手續(xù)費(fèi)
銷人員的工資屬于你的成本。
84784969
2023 02/24 10:34
那應(yīng)付職工薪酬科目就有余額了啊,
郭老師
2023 02/24 10:36
發(fā)下去呢?借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,你不發(fā)放嗎?
84784969
2023 02/24 10:42
前期已經(jīng)計(jì)提各個(gè)部門貸記了應(yīng)付職工薪酬。這結(jié)轉(zhuǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬不就多了
郭老師
2023 02/24 10:44
你好,那服務(wù)部門的這一部分,你把它就是分出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,別做銷售費(fèi)用或者是管理的費(fèi)用不就可以了。
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