問題已解決
請問 當月發(fā)生一筆費用 沒回票呢 我要做費用 暫估 就直接 借 管理費用 貸 銀行 就可以吧 等回來票 如果專票 再價稅分離?
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速問速答你好,可以先做 預付賬款? 處理,取得發(fā)票再做價稅分離計入費用
2023 02/22 18:26
84785031
2023 02/22 18:32
借 預付 貸 銀行?
鄒老師
2023 02/22 18:32
你好,付款的時候(還沒有取得發(fā)票),是這樣處理?
84785031
2023 02/22 18:34
要是暫估方式呢? 不知道取得啥發(fā)票情況下
鄒老師
2023 02/22 18:34
你好,暫估方式
就是發(fā)生費用的時候,先做暫估入賬處理。
取得發(fā)票的時候,先把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬
84785031
2023 02/22 18:39
那就是按發(fā)生額 借 管理 貸 銀行 回來票紅沖 再價稅分離入賬?
鄒老師
2023 02/22 18:40
你好,暫估方式,費用入賬的時候? 貸方是? 應付賬款—暫估?
84785031
2023 02/22 18:41
做預付和應付 哪種可以降低股東權益?
84785031
2023 02/22 18:43
不對啊 如果按借 管理費用 貸 應付賬款。那銀行沒體現(xiàn)?
84785031
2023 02/22 18:44
可以 借 應付 貸銀行 嗎?
鄒老師
2023 02/22 18:45
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785031
2023 02/22 18:56
方法知道 就是暫估時候金額 不用價稅分離吧
鄒老師
2023 02/22 18:57
你好,暫估的時候,不需要做價稅分離處理?
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