問(wèn)題已解決

一3月份做了一筆暫估,錢(qián)實(shí)際是轉(zhuǎn)給法人了, 借:管理費(fèi)用-暫估100 貸:銀行存款100 現(xiàn)在收到費(fèi)用票,我該怎么做賬。

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 19:27
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
對(duì)于這筆暫估交易,在收到費(fèi)用票的情況下我們應(yīng)該這樣做賬: 1. 先把從法人處收到的費(fèi)用做一筆“借:銀行存款xx;貸:管理費(fèi)用 - 暫估xx”的出納付款記賬,這筆費(fèi)用會(huì)隨著收支情況實(shí)時(shí)調(diào)整,直到結(jié)算完畢。 2. 接下來(lái),在費(fèi)用票出現(xiàn)時(shí),把費(fèi)用票記入系統(tǒng),然后做一筆“借:管理費(fèi)用-暫估xx;貸:應(yīng)收賬款xx”的發(fā)票收款記賬,這筆費(fèi)用實(shí)際發(fā)生,計(jì)入賬戶(hù)應(yīng)收賬款。 3. 最后,再將費(fèi)用票的收款做一筆“借:應(yīng)收賬款xx;貸:銀行存款xx”的實(shí)收結(jié)算記賬,這筆費(fèi)用最終真實(shí)發(fā)生,并且錢(qián)實(shí)際要到賬。 拓展知識(shí):企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的借貸記賬法,又稱(chēng)雙記賬法,是一種在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,采用兩套賬記賬形式的記賬方法。它以科目間的貸記與借記作為記賬依據(jù),通過(guò)貸借雙方項(xiàng)目的對(duì)平,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)賬務(wù)收支真實(shí)性的檢查核實(shí)。貸記與借記表現(xiàn)形式相反,但內(nèi)容是同一筆記賬內(nèi)容。
2023 01/29 19:37
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