問題已解決
以前年度實際應(yīng)交稅費應(yīng)該是100.01,但是以前年度應(yīng)交稅費的貸方只有100,現(xiàn)在跨年了應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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速問速答同學你好
這個0.01交了嗎
2023 02/21 16:48
84784991
2023 02/21 16:52
是緩繳增值稅來的,1月份交的,現(xiàn)在有一分錢的差額
84784991
2023 02/21 16:53
2023年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
樸老師
2023 02/21 17:04
同學你好
那你不交了就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784991
2023 02/21 17:26
交了呀,但是賬上還差一分錢,意思是多交了一分錢,
84784991
2023 02/21 17:27
怎么還會是營業(yè)外收入,而且跨年了應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
樸老師
2023 02/21 17:42
同學你好
計入營業(yè)外然后交所得稅
84784991
2023 02/21 17:53
會計科目應(yīng)該怎么做
樸老師
2023 02/21 18:01
同學你好
借應(yīng)交稅費
貸營業(yè)外收入
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