問題已解決
應(yīng)交稅費貸方余額是正數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)平, 我們是小規(guī)模,稅費都交了,應(yīng)交稅費欄應(yīng)該是0,現(xiàn)在怎么調(diào)平呢
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速問速答你好 貸方余額的原因是什么??
2022 03/01 12:00
84784982
2022 03/01 12:28
以前年度做的銷項稅沒轉(zhuǎn)出
玲老師
2022 03/01 12:30
你好 是減免了 還是什么??
84784982
2022 03/01 13:07
就是做收入的時候做進(jìn)去銷項稅了,然后季末的時候又計提稅金了
84784982
2022 03/01 13:08
這樣是不是就重復(fù)入賬了呢
玲老師
2022 03/01 13:14
是的 小規(guī)模做收入分錄 下月交稅就好了 多計提 的紅沖了?
84784982
2022 03/01 13:46
是以前年度的,也直接紅沖嗎
玲老師
2022 03/01 13:51
。是的,影響損益的,用以前年度損益調(diào)整。
84784982
2022 03/01 15:36
老師分錄怎么寫呢
玲老師
2022 03/01 15:42
你好 反原來錯 分錄 發(fā)來看一下?
84784982
2022 03/01 17:27
開始的幾筆稅費還沒做繳稅,后邊又重復(fù)計提了
84784982
2022 03/01 17:27
老師,這種調(diào)整分錄怎么寫
玲老師
2022 03/01 17:37
要計提 時的分錄 發(fā)來看一下? 就是把多的計提 的紅沖? 做相反分錄??
84784982
2022 03/02 08:20
這個就是計提的分錄
84784982
2022 03/02 08:21
分錄怎么寫呢,不會呀。老師
玲老師
2022 03/02 08:23
您好,借未交增值稅,
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費附加稅的名稱。
貸以前年度損益調(diào)整。稅金及附加
借以前年度損益調(diào)整所得稅
貸應(yīng)交稅費。
借以前年度損益調(diào)整。
貸未分配利潤。
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