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計(jì)提的應(yīng)交增值稅比申報(bào)時(shí)實(shí)際繳納的增值稅少一分,我該怎么處理這一分啊成本多做了一分

84785024| 提問時(shí)間:2017 10/16 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!你按申報(bào)的計(jì)提就可以了。 你可以把這1分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2017 10/16 16:38
84785024
2017 10/16 17:07
報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅多了一分,成本少了一分
宋生老師
2017 10/16 17:08
你好!借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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