問題已解決

實際繳納的增值稅怎么算,里面含銷項和進(jìn)項 這個36題

84785011| 提問時間:2023 02/19 13:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
實際繳納的增值稅是等于銷項減去進(jìn)項的余額
2023 02/19 13:27
一休哥哥老師
2023 02/19 13:27
如果有上期留底的稅額,就再用這個余額減去上期留底稅額。
一休哥哥老師
2023 02/19 13:28
一般納稅人企業(yè)采用一般計稅方法的:增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額-上期留抵
84785011
2023 02/19 13:30
可是我用銷-進(jìn)成負(fù)數(shù)了啊
84785011
2023 02/19 13:30
這是前面題含的銷項和進(jìn)項
一休哥哥老師
2023 02/19 13:38
這些都要匯總,銷項和進(jìn)項分別匯總,匯總后用銷項總額-進(jìn)項總額,就是應(yīng)繳增值稅。
84785011
2023 02/19 13:39
可是我用銷項-進(jìn)項是負(fù)值
一休哥哥老師
2023 02/19 13:40
如果是負(fù)值的話,就是期末留抵了,期末留抵的話就不用交增值稅了。
84785011
2023 02/19 13:42
這個36題要算啊,怎么算的啊老師
一休哥哥老師
2023 02/19 13:43
如果是取得了的普票,就沒有進(jìn)項了。但是開了普票的話,銷項還是一樣。
84785011
2023 02/19 13:46
所以咋算啊
一休哥哥老師
2023 02/19 13:54
您做這個增值稅進(jìn)項和銷項的時候,有哪一題覺得是做的不是很對勁的?
一休哥哥老師
2023 02/19 13:55
如果銷項減進(jìn)項是負(fù)數(shù),說明是不用交增值稅的,也不用交附加稅,但是一般的情況下,這個題目應(yīng)該不會是負(fù)數(shù)的。
84785011
2023 02/19 13:59
沒有啊都是對的
一休哥哥老師
2023 02/19 14:11
我看你第19個分錄是一個什么東西,怎么是一個進(jìn)項在借方?
一休哥哥老師
2023 02/19 14:26
你那個19是不是交增值稅,您交增值稅的時候是借應(yīng)交增值稅已交稅金,而不是借進(jìn)項稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~