問題已解決

年底是否需要將減征增值稅金額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

84785024| 提問時(shí)間:2023 02/16 11:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好? 是的轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目??
2023 02/16 11:13
84785024
2023 02/16 11:21
最終轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中吧
玲老師
2023 02/16 11:42
應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785024
2023 02/16 11:46
老師您說的是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中
84785024
2023 02/16 11:47
到年底的時(shí)候應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值服務(wù),是否還要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中
玲老師
2023 02/16 11:50
每個(gè)月末就轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里。。把科目結(jié)轉(zhuǎn)平。
84785024
2023 02/16 14:05
感謝老師,也就是月末可以做兩筆,一筆是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,二筆是銷進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅中,第二筆也可以年末一起做是吧
玲老師
2023 02/16 14:13
你好?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785024
2023 02/16 14:25
感謝老師
玲老師
2023 02/16 14:29
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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