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年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?

84785012| 提問時間:2019 03/15 10:19
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn)
2019 03/15 10:26
84785012
2019 03/15 10:32
那我把這個分錄做了之后,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的期末就有余額,這樣是否正確?
彩麗老師
2019 03/15 10:35
12月如果有應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的期末是有余額的,對的
84785012
2019 03/15 10:35
但是,我轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額,不等于我12月要交的增值稅金額
彩麗老師
2019 03/15 12:46
那就可能是你的賬務(wù)有錯誤
84785012
2019 03/15 12:58
這個我怎么查???我銷項和進項都核對了,沒問題啊
彩麗老師
2019 03/15 13:02
查上一年轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細賬
84785012
2019 03/15 13:03
上一年是結(jié)平了的
彩麗老師
2019 03/15 13:05
你不是說“我轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額,不等于我12月要交的增值稅金額”嗎,那就得查明細賬,找出原因調(diào)賬
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