問題已解決
老師,我司向供應商買的貨物,現(xiàn)在要退回供應商,總金額1920(未稅價1699 稅金221),對方給我們開紅字發(fā)票,我司應該怎么做分錄呢
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速問速答你好;? ? ?借應付賬款或者銀行存款貸庫存商品 ;? ??
2023 02/16 10:05
84784952
2023 02/16 10:09
稅金怎么寫呢
meizi老師
2023 02/16 10:13
你好;? 你之前進項稅認證了嗎; 你開紅字信息表了嗎??
84784952
2023 02/16 10:13
是的 認證了
meizi老師
2023 02/16 10:15
?你做; 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出;? 借應付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ?
84784952
2023 02/16 13:14
那對方給我們開紅字發(fā)票,我們可以根據(jù)紅字發(fā)票做負數(shù)沖銷嗎,(買的材料是去年用到了機臺上,并且銷售出去了,在22年已轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,現(xiàn)在23年才知道有退回),
借:原材料
-1699
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-221
貸:應付賬款-1920
借:以前年度損益調(diào)整-1699
貸:原材料-1699
借:銀行存款1920
貸:應付賬款1920
這樣可以嗎
meizi老師
2023 02/16 13:15
你好;? ? ?你開紅字信息表出去了嗎? ?
84784952
2023 02/16 13:44
后面會開的
meizi老師
2023 02/16 13:45
你好;? 開了先做轉(zhuǎn)出哈; 不是你上面這樣寫哈? ?
84784952
2023 02/16 14:00
應該怎么做啊
meizi老師
2023 02/16 14:02
?借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出;? 借應付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ? ?就這樣做 ; 把你之前收入和成本科目分錄紅沖了。? ??
84784952
2023 02/16 14:25
借:庫存商品221
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)221
借:銀行存款1920
貸:庫存商品1920
借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本1699
貸:庫存商品-1699
meizi老師
2023 02/16 14:26
1.你之前做的是原材料;? 你做? ?借:原材料? ?221貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)221借:銀行存款1920貸:原材料 1920?
2.然后紅沖??借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本-1699貸:原材料-1699
3.你收入還得紅沖哦 ; 這樣 才能平衡的? ?
84784952
2023 02/16 14:35
1.對方給我們開紅字發(fā)票,我們在增值稅抵扣平臺上會看到這張紅充發(fā)票嗎
2.我們是裝到機臺上賣出去的,當時這個東西不好用,就退回來了,用其他東西補上的,機臺的銷售價格是不變的,還要紅沖收入嗎
meizi老師
2023 02/16 14:38
你好1;? ? ?不用去處理哈; 你做紅沖分錄即可 ;2.? ? 是的; 還是要沖的??
84784952
2023 02/16 14:43
1.紅充的收入金額怎么算呀,我們是整個機臺賣出去的 2.可以想成是當時成本多轉(zhuǎn)出了,不去做收入的紅沖嗎
meizi老師
2023 02/16 14:48
你好;? 1.? 紅沖收入 ;就按照你們紅沖發(fā)票上面的不含稅金額和稅額去沖哈 ;? ? 2.? 不合理的??
84784952
2023 02/16 14:54
可是紅沖發(fā)票上的金額是供應商開給我們的發(fā)票,屬于進項成本的金額啊,不是銷項的金額啊,沒有單獨對應賣出這個原材料的銷售價啊
meizi老師
2023 02/16 14:58
?你好;? ? 你先認證了進項稅 ; 買材料進來; 然后? 銷售出去? ; 你要 做進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 紅沖收入和沖成本的;? ??
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