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老師,麻煩您看下這個供應(yīng)商開票的返點單, 比如兩個月前我們出貨給京東113,我已經(jīng)確認(rèn)收入100了,增值稅也交了13(當(dāng)時發(fā)票未開,做了無票收入)目前掛應(yīng)收賬款——京東113 現(xiàn)在賬單出來,京東說讓我們開發(fā)票按實際貨款113正常開一行,比如10的返點單金額,10再開一行折扣金額 ,發(fā)票總額103 它給我們付款103元,返點單10京東不給開發(fā)票,那我要怎么賬務(wù)處理呢,收入照按100確認(rèn)不用沖減? 收到款后 借:銀行存款 103 銷售費(fèi)用—返點折扣10 貸:應(yīng)收賬款113就可以了嗎?

84784947| 提問時間:2023 02/16 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)票上面有折扣的,直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入就可以的,也就是你按103來。
2023 02/16 08:30
84784947
2023 02/16 08:36
那就是差額部分這次我沖銷收入和銷項 就不涉及折扣費(fèi)用了 是嗎?
84784947
2023 02/16 08:36
借:銀行存款 103 ? ? ? ? ? 銷售費(fèi)用—返點折扣10 貸:應(yīng)收賬款113 就用不到銷售費(fèi)用這個科目了?
郭老師
2023 02/16 08:38
對的,是的,用不到銷售費(fèi)用這個科目。
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