問題已解決
老師,用有一筆業(yè)務(wù),去年已經(jīng)開票并確認(rèn)收入,今年發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)不能不能做而開具了紅字發(fā)票并退款給對方,我賬務(wù)怎么做, 貸:銀行存款, 貸:紅字以前年度損益調(diào)整 紅字應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅嗎? 那增值稅納稅申報(bào)表收入和賬務(wù)的收入就不一致了吧,謝謝老師
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速問速答你好,對的,是的不一致的,你把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)收入。
2023 02/14 14:17
84785036
2023 02/14 14:19
您指的是分錄這么做沒問題,在申報(bào)收入的時(shí)候把(紅字以前年度損益調(diào)整)加到主營業(yè)務(wù)收入中去是吧
郭老師
2023 02/14 14:21
你好,我的意思是這樣做有問題的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會(huì)找你們的,把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)收入。
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