問題已解決

老師去年做了憑證,借,財務(wù)費(fèi)用10600,貸銀行存款10600,然后今年來了發(fā)票,發(fā)票上不含稅金額是10000,稅金是600,去年的本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10600,我今年怎么用未分配利潤去調(diào)整過來

84785018| 提問時間:2023 02/12 21:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是手續(xù)費(fèi)的專票進(jìn)項稅額嗎
2023 02/12 21:32
84785018
2023 02/12 21:37
是的。專票上的稅額是600,等于我去年的本年利潤多結(jié)轉(zhuǎn)的600,然后是不是跨年了只能用未分配利潤來做調(diào)整
bamboo老師
2023 02/12 21:42
金額不大 可以用當(dāng)期損益科目 借:財務(wù)費(fèi)用 -600 借:銀行存款 600
84785018
2023 02/12 22:20
老師一般要多大的金額才會有使用未分配利潤去調(diào)整
84785018
2023 02/12 22:22
老師你這個分錄的話銀行存款本來是平的,現(xiàn)在會多出來600呢
bamboo老師
2023 02/12 22:32
我傻了 對不起 寫錯科目了? 借:財務(wù)費(fèi)用 -600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 600 這個根據(jù)單位重要性原則來確定 比如虧損了500 現(xiàn)在多了600的利潤 就使單位扭虧為盈了 這種用未分配利潤科目比較合適
84785018
2023 02/12 22:44
老師就這個問題,譬如就要用未分配利潤開調(diào)整的話,分錄應(yīng)該怎么寫
bamboo老師
2023 02/12 22:44
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 600 貸:利潤分配-未分配利潤 600
84785018
2023 02/12 22:47
老師這個能不能寫成借方的未分配利潤-600的,這個未分配利潤借方負(fù)數(shù)和貸方正數(shù)代表的業(yè)務(wù)性質(zhì)一樣嗎
bamboo老師
2023 02/12 22:50
這個是未分配利潤貸方增加 不需要寫借方負(fù)數(shù)的
84785018
2023 02/12 22:52
那老師這個600元要不要匯算清繳調(diào)增了,因為去年的本年利潤少了600
bamboo老師
2023 02/12 22:52
要匯算清繳納稅調(diào)整的
84785018
2023 02/12 22:56
那老師如果就用未分配利潤調(diào)整的話,就是需要匯算清繳調(diào)增600,然后賬的話不需要改,只需要今年做這個分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項600,貸,未分配利潤600
bamboo老師
2023 02/12 22:58
是的 這樣理解正確的哈
84785018
2023 02/13 09:37
老師就我昨天發(fā)我那個問題。我們會計賬務(wù)處理是這樣調(diào)整的,你幫我看一下這樣調(diào)整有沒有問題,就是按我們昨天說的,只要直接 借,進(jìn)項稅額59.77 貸,未分配利潤59.77 我們這個分錄這么復(fù)雜對不對的
bamboo老師
2023 02/13 09:40
這不涉及銀行存款 不需要這么麻煩
84785018
2023 02/13 09:43
對呀,其實只要一步到位 借,進(jìn)項稅額59.77 貸,未分配利潤59.77 老師對嗎 還有他做的未分配利潤是負(fù)數(shù),其實也沒必要這么麻煩,其實就是貸方正數(shù),老師是不是,所以我們一直問我未分配利潤負(fù)數(shù)和未分配利潤正數(shù)有沒有意義上的區(qū)別的
84785018
2023 02/13 09:44
未分配利潤借方負(fù)數(shù)和未分配利潤貸方正數(shù)有沒有意義上的區(qū)別
bamboo老師
2023 02/13 11:14
未分配利潤是權(quán)益類科目 貸方是增加 所以不寫借方發(fā)生額
84785018
2023 02/13 11:22
那老師一般是哪種科目才會寫借方負(fù)數(shù)
bamboo老師
2023 02/13 11:51
比如期間費(fèi)用沖銷 管理費(fèi)用之類科目就是借方負(fù)數(shù)
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