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票據(jù)沒收到,當(dāng)月做賬了,暫估成本,那下個月到票了,怎么做賬,沖銷暫估

84785006| 提問時間:2023 02/12 09:11
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 —暫估借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬 —暫估借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
2023 02/12 09:15
84785006
2023 02/12 09:23
怎么前面2個分錄是一樣的
易 老師
2023 02/12 09:23
借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估。次月沖回借:應(yīng)付賬款暫估貸:庫存商品。收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款。暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
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