問(wèn)題已解決

企業(yè)有留抵稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄怎么做呢?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/11 16:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的題目,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023 02/11 16:28
84784997
2023 02/11 16:31
老師,留抵稅不夠有一部分需要交稅,這樣的分錄呢
小林老師
2023 02/11 16:37
您好,根據(jù)期末金額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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