問題已解決
老師,到稅務局沖紅去年發(fā)票,今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù),沖紅那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎?
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速問速答你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023 02/10 18:11
84785041
2023 02/10 18:14
沒太懂,我的匯算清繳還是按沒有沖紅的收入申報嗎?我今年沖紅就不用做以前年度損益調整對嗎。
郭老師
2023 02/10 18:20
不需要做的
做到今年的收入里面
原因說了
84785041
2023 02/10 18:29
明白,到稅務局去沖紅處理和我在稅控盤沖紅一樣了
郭老師
2023 02/10 18:31
對的,是的,都需要申報
84785041
2023 02/10 18:33
好的,謝謝,我原以為我沖紅去年的收入,實際是去年收入減少,用以前年度損益調整一下。是錯的了
郭老師
2023 02/10 18:34
你用以前年度損益調整的話,你的增值稅在今年申報的吧,負數(shù),然后你的收入賬上負數(shù)銷售額又在去年申報的,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不就不一致了。
84785041
2023 02/11 09:07
老師,賬務處理是這樣,匯算清繳還是按我實際上去年沒沖紅的收入報對吧
郭老師
2023 02/11 09:10
你好
這個做法匯算清繳需要減少收入啊
郭老師
2023 02/11 09:11
增值稅銷售額在今年減少
所得稅收入在去年減少
84785041
2023 02/11 09:15
所以所得稅和增值稅就會不一致,好懵圈。怎么做才對呢
郭老師
2023 02/11 09:18
我給你寫啦
不是嗎
做到今年啊
郭老師
2023 02/11 09:18
借銀行負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
沖收入今年的
84785041
2023 02/11 09:24
嗯嗯,我也是和你說的這樣做,影響今年收入。但是之前學堂的課,好像說用以前年度損益調整科目,所以又去查了一下學堂提問的。又是用以前年度損益調整,所以……懵了
郭老師
2023 02/11 09:32
可以的,你可以選擇這個的,但是會出現(xiàn)上面的情況,所以不建議選擇
84785041
2023 02/11 09:40
好的,謝謝老師
郭老師
2023 02/11 09:43
不用客氣,工作愉快
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