問題已解決
老師下午好!收到21年11月份的發(fā)票,在23年可以入賬并作為當期費用稅前扣除嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好, 是不可以的,損益是按權責發(fā)生制進行確認的
2023 02/10 13:57
84784985
2023 02/10 14:00
那要怎么處理
易 老師
2023 02/10 14:07
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
84784985
2023 02/10 14:22
好的!是不是也可以讓對方?jīng)_紅重開,作為當期費用稅前扣除?
易 老師
2023 02/10 14:23
你好,可以的, 沒問題
84784985
2023 02/10 14:28
好的,謝謝老師!
易 老師
2023 02/10 14:39
不客氣,有空給五星好評:,
閱讀 286