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我們出售固定資產(chǎn)時,給對方單位開票少開了3.4元,我們怎么做賬。

84784991| 提問時間:2023 02/10 10:44
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
少開部分,按無票收入處理
2023 02/10 10:48
84784991
2023 02/10 11:00
我們單位不是要注銷了,有71860元的固定要出售,結(jié)果開票的時候開成了71680元,少開了180元,整個賬務(wù)怎么做賬。
文文老師
2023 02/10 11:14
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
文文老師
2023 02/10 11:14
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
文文老師
2023 02/10 11:15
再結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到營業(yè)外收入或支出 少開的180元不用理,直接按收款或發(fā)票上的金額處理
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