問題已解決

委外入庫時分錄是借自制半成品,貸委托加工物資和應(yīng)收賬款,那增值稅呢

84784990| 提問時間:2023 02/07 13:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
委外入庫時分錄中,增值稅應(yīng)該為貸方。在委外加工過程中,加工廠提供的貨物和服務(wù)受到增值稅,因此我們應(yīng)該將增值稅記錄為貸方,用以補(bǔ)償付費(fèi)人繳納的增值稅支出。另外,增值稅發(fā)票中的金額應(yīng)當(dāng)是不含稅金額,因此應(yīng)將發(fā)票金額與增值稅金額相加,得出應(yīng)付的總金額,然后一次性付款。 拓展知識:增值稅(Value-Added Tax)是一種消費(fèi)稅,它是企業(yè)在銷售商品和提供服務(wù)時收取的稅收,只有在“付款人”和“收款人”之間發(fā)生價值增加時才會收取這種稅收。 例如,一家面包店在出售面包時所產(chǎn)生的價值增加,就需要對它征收增值稅,而不是其他消費(fèi)稅,如消費(fèi)稅或營業(yè)稅。
2023 02/07 13:44
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~