問題已解決

2月和3月給客戶開的發(fā)票,稅號(hào)寫錯(cuò),他們6月退回,我們紅沖的,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票,客戶沒有認(rèn)證,我們需要怎么寫分錄呢

84784971| 提問時(shí)間:2023 02/05 17:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
紅沖發(fā)票分錄應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款等內(nèi)容,具體情況可能略有不同。首先,應(yīng)付賬款可分為企業(yè)應(yīng)付賬款和個(gè)人應(yīng)付賬款,企業(yè)應(yīng)付賬款應(yīng)從現(xiàn)金科目轉(zhuǎn)至應(yīng)付票據(jù)或“其他應(yīng)付款”,現(xiàn)金減少,應(yīng)付票據(jù)增加;個(gè)人應(yīng)付賬款應(yīng)從“個(gè)人應(yīng)付款”科目中轉(zhuǎn)至應(yīng)付票據(jù),“個(gè)人應(yīng)付款”減少,應(yīng)付票據(jù)增加。 其次,應(yīng)收賬款也可分為企業(yè)和個(gè)人賬款,企業(yè)應(yīng)收賬款應(yīng)從應(yīng)收票據(jù)科目轉(zhuǎn)至“其他應(yīng)收款”或現(xiàn)金,應(yīng)收票據(jù)減少,現(xiàn)金增加;個(gè)人應(yīng)收賬款應(yīng)從應(yīng)收票據(jù)科目轉(zhuǎn)至“個(gè)人應(yīng)收款”,應(yīng)收票據(jù)減少,“個(gè)人應(yīng)收款”增加。 此外,在做發(fā)票紅沖時(shí),需要對(duì)已開發(fā)票金額按照發(fā)票實(shí)際作廢情況做相應(yīng)的減少才能保證會(huì)計(jì)賬簿的準(zhǔn)確性,這樣才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅金錯(cuò)漏情況。例如,總金額為1000元,而實(shí)際作廢了800元,那么應(yīng)該將總金額減去800元,即200元,將剩余200元作為現(xiàn)金出納,以此記錄到應(yīng)收賬款科目中,以此來保證稅金準(zhǔn)確性。
2023 02/05 17:16
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