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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月的油票,這個(gè)月剛拿過來報(bào)銷,已經(jīng)轉(zhuǎn)完賬了,要怎么做分錄?
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速問速答同學(xué)你好
借管理費(fèi)用
貸:銀行存款
2023 02/04 23:31
立峰老師
2023 02/04 23:31
如果是先轉(zhuǎn)的,
借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
84785010
2023 02/05 07:27
直接在報(bào)銷的當(dāng)天做賬就行了嗎?
立峰老師
2023 02/05 10:07
是的。正常是需要當(dāng)月發(fā)生入賬,報(bào)銷時(shí)做支付處理
84785010
2023 02/05 15:01
剛拿過來報(bào)銷的上個(gè)月發(fā)票,上個(gè)月不知道沒有做賬,這種情況要怎么辦?
立峰老師
2023 02/05 15:08
不跨年,做到這個(gè)月就可以
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