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上個(gè)月的油票,這個(gè)月剛拿過來報(bào)銷,已經(jīng)轉(zhuǎn)完賬了,要怎么做分錄?

84785010| 提問時(shí)間:2023 02/04 23:30
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2023 02/04 23:31
立峰老師
2023 02/04 23:31
如果是先轉(zhuǎn)的, 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785010
2023 02/05 07:27
直接在報(bào)銷的當(dāng)天做賬就行了嗎?
立峰老師
2023 02/05 10:07
是的。正常是需要當(dāng)月發(fā)生入賬,報(bào)銷時(shí)做支付處理
84785010
2023 02/05 15:01
剛拿過來報(bào)銷的上個(gè)月發(fā)票,上個(gè)月不知道沒有做賬,這種情況要怎么辦?
立峰老師
2023 02/05 15:08
不跨年,做到這個(gè)月就可以
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