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"請問上個月的印花稅,沒有繳納,放到這個月來繳納。上個月的印花稅是不是該計提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅呢? 本月:借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 下月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款"

84785037| 提問時間:2023 02/04 19:49
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
上個月沒有繳納印花稅,本月應(yīng)該進(jìn)行繳納,記賬時應(yīng)分別做如下記賬:本月借:稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅;下月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款。這是因?yàn)椋鶕?jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,發(fā)生的稅款應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)中登記,如果沒有繳納,那么應(yīng)按當(dāng)期應(yīng)付稅款記賬,等到繳納后,再把應(yīng)付稅款多出來的錢,從銀行賬戶轉(zhuǎn)入登記到應(yīng)付稅款,之后再把此賬戶結(jié)算。拓展知識:會計科目里的應(yīng)交稅費(fèi),還包括增值稅、營業(yè)稅、個稅等,所以在發(fā)票的審核核銷、登記記賬時,一定要注意它們之間的區(qū)別。
2023 02/04 19:57
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